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        西藏自治区民族事务委员会2022年度部门预算

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        西藏自治区民族事务委员会2022年度

        部门预算

        20221月27日

        目录

        第一部分  西藏自治区民委概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分  西藏自治区民委2022年度部门预算明细表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

        六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

        七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        八、政府性基金“三公”经费支出情况表

        九、政府性基金预算支出情况表

        十、政府购买服务预算表

        十一、项目支出绩效表

        第三部分  西藏自治区民委2022年度部门预算数据分析

        第四部分  名词解释

        第一部分

        西藏自治区民族事务委员会概况

        一、主要职能

        西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位,执行行政单位会计制度,是独立核算的单户类型预算单位,预算级次为一级预算单位。

        ()部门职责

        根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区民族事务委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(藏委厅〔201929)精神,设立西藏自治区民族事务委员会,为自治区人民政府组成部门,为正厅级,归口自治区党委统战部领导。

        自治区民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对全区民族工作的统一领导。主要职责是:

        1.贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规。保障各民族的合法权益。研究拟订全区民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法规草案和政策规定并监督实施。

        2.依法管理民族事务,指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作,参与协调处理民族工作中的重大问题。

        3.拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

        4.参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

        5.负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作,承办民族团结进步表彰活动。

        6.加强各民族交往交流交融,铸牢中华民族共同体意识。

        7.承担民族事务管理信息化建设。推进实施自治区民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

        8.负责民族工作干部的教育培训,会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

        9.承办民族工作领域有关对外交流合作,参与涉及民族事务的外事外宣工作。

        10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

        二、部门预算单位构成

        部门内设8个处室(中心),无二级预算单位。

        自治区民族事务委员会设下列内设机构:

        1.办公室(机关党委、政工人事处)。负责机关日常运转工作,承担机关文秘、会务、机要、档案、印鉴、人事、接待信访、保密、安保、财务和国有资产管理工作。承担联系兼职委员单位。协调办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关党建、群团和纪检工作。负责从事民族工作干部的教育培训,会同有关部门开展少数民族干部培训教育、选拔推荐工作。

        下设秘书科、行政科、人事科。

        2.政策法规处。起草地方性民族法规草案,拟订政策措施。组织开展民族理论、民族政策和民族问题的调查研究。承担推进民族事务法治化工作,负责民族法律法规的普及宣传教育。参与涉及各民族权益保障的调研工作,保障各民族平等权益。会同政法部门开展反对和抵制国内外敌对势力对我区的渗透颠覆破坏活动并提出对策建议。承办涉及民族政策的审核工作。承担行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉处理工作,组织行政处罚听证工作。

        下设翻译科。

        3.经济发展处。开展“兴边富民行动”,对边境地区经济社会发展情况进行调研并提出意见建议。负责少数民族发展项目资金落实情况的监督检查。参与制定边境地区和人口较少民族经济社会发展规划,参与制定和落实民族地区扶贫开发政策。会同有关部门管理使用各项补助资金并检查其社会、经济效益。

        4.宣教创建处。负责组织、指导民族政策、民族成就、民族团结、民族基本知识宣传教育。负责外事外宣和交流合作。负责全区民族团结进步创建工作开展和督促检查。负责国家和自治区级民族团结进步示范单位和教育基地的推荐、申报、命名、挂牌工作。承担少数民族学习、参观、考察等工作。

        5.社会事业处。研究提出少数民族教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议。承担民族团结进步表彰相关工作。办理少数民族风俗习惯和民族乡有关事宜。推进实施民族事务服务体系建设。负责城市民族工作,会同有关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。承担指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

        6.监督检查处。承担民族法律法规和民族政策执行情况督促检查。负责民族领域行政执法监督检查,指导监督贯彻落实涉及民族领域相关政策的执行。依法协调处理民族关系和民族工作中的重大问题,会同有关部门处理涉及民族因素的矛盾纠纷,参与协调民族领域维护稳定工作,研究建立民族工作方面重大突发事件预警、应急机制和处置预案。

        第二部分

        西藏自治区民族事务委员会2022年度预算明细表

        (表格详见附件)

        第三部分

        西藏自治区民族事务委员会2022年度部门预算数据分析

        一、2022年部门收支总表的说明

        自治区民委2022年收支总预算3576.64万元。一般公共预算拨款收入2946.50万元、上年结转630.14万元;支出包括:一般公共服务支出2496.62万元、社会保障和就业支出193.98万元、卫生健康支出115.61万元、住房保障支出140.29万元、年终结转630.14万元。

        二、2022年度部门收入总表的说明

        自治区民委2022年收入预算3576.64万元,其中:上年结转630.14万元,占全年收入预算17.62%;一般公共预算拨款收入2946.50万元,占全年收入预算82.38%

        三、2022年部门支出总表的说明

        自治区民委2022年支出预算2946.50万元,其中:基本支出1901.37万元,占全年支出预算64.53%;项目支出1045.13万元,占全年支出预算35.47%

        四、2022年财政拨款收支总表的说明

        自治区民委2022年财政拨款收支总预算3576.64万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2946.50万元、上年结转630.14万元;支出包括:一般公共服务支出2496.62万元、社会保障和就业支出193.98万元、卫生健康支出115.61万元、住房保障支出140.29万元、年终结转630.14万元。

        五、2022年一般公共预算支出表的说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        自治区民委2022年一般公共预算当年拨款2946.50万元,2021年一般公共预算拨款减少254.59万元,减少7.95%,主要原因是因为2022年预算项目减少了铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步模范区创建工作、少数民族文艺汇演等经费。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

        自治区民委2022年当年支出2946.50万元,包括:一般公共服务支出2496.62万元、占84.73%;社会保障和就业支出193.98万元、占6.59%;卫生健康支出115.61万元、占3.92%;住房保障支出140.29万元,占4.76%

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

        自治区民委2022年当年支出2946.5万元,具体使用明细情况如下:

        1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)(20123012022年预算数为2286.62万元,比2021年年初预算增加883.50万元,增加62.97%,主要是开展《中国少数民族文物图谱·西藏自治区卷》编纂工作、民族团结进步模范评选表彰经费等经费增加。

        2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)(20123022022年预算数为10万元,比2021年年初预算减少418.38万元,减少2.33%,主要是减少了少数民族文艺汇演经费。

        3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)(20123992022年预算数为200万元,比2021年年初预算减少297.93万元,减少40.17%,主要是行政运行增加,其他民族事务支出相应减少。

        4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)(2080505181.04万元,比2021年年初预算增加6.57万元,增加3.63%,主要是2021年人员职务职级等有所变动。

        5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)98.44万元,比2021年年初预算增加3.57万元,增长3.63%,主要是2021年人员职务职级等有所变动。

        6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.17万元,比2021年年初预算减少0.03万元,降低0.17%,主要是2021年2名公务员退休、2名公务员调动到自治区宗教局。

        7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)12.70万元,比2021年增加12.70万元,增长100%,主要是增长了公益性岗位补贴。

        8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)0.24万元,比2021年增加0.24万元,增长100%,主要是增长了高龄老人健康补贴。

        9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)140.29万元,比2021年增加5.67万元,增长4.04%,主要是2021年人员职务职级等有所变动。

        六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

        自治区民委2022年一般公共预算基本支出1901.37万元,较上年增加77.09万元,增长4.22 %,其中:

        工资福利支出(人员经费)1677.58万元,较上年增加59.83万元,增长3.7%,原因是津贴补贴、养老保险等有所增加主要包括:工资性支出1168.96万元(基本工资272.12万元、津贴补贴806.92万元、奖金89.92万元)、机关事业单位养老保险缴费181.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费98.44万元、公务员医疗补助17.17万元、其他社会保险缴费(工伤保险、生育保险)1.11万元、其他工资福利支出70.57万元(个人取暖、煤油费11.45万元、加班补助12.96万元、休假探亲费46.16万元)、住房公积金140.29万元。

        公用经费193.96万元,比2021年预算减少3.6万元,减少1.82%,主要是2021年有两名干部职工退休、两名干部职工调动到自治区宗教局主要包括:商品和服务支出170.58万元(办公费9万元、水费2万元、电费4万元、邮电费17万元、取暖费22万元、差旅费18万元、维修()2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费53万元、食堂补助37万元、离退休人员公用经费1.16万元、其他商品和服务支出1.02万元)、工会经费23.38万元。

        对个人和家庭的补助29.83万元29.83万元,比2021年预算增加20.86万元,增加232.55%,主要是志愿者增加2名、生活补贴相应增加;增加了体检费。包括生活补贴11.30万元、体检费6.58万元、其他对个人和家庭的补助11.95万元。

        七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        自治区民委2022“三公”经费预算数为55万元,其中:因公出国(境)费0万元、较2021年无变动;公务用车购置及运行费53万元,与2021年相比减少4万元,同比减少7.02%,主要是按照“过紧日子”要求,压减一般性支出;公务接待费2万元,与2021年相比无变动,主要是参照2021年接待费用,2022年预计无大变动。2021年“三公”经费预算比2021年减少4万元,减少6.78%,主要原因是按照中央自治区要求,坚持精打细算、勤俭节约,压减一般性支出。

        我委预计2022年无因公出国(境)事项,与2021年相比无变动;2022年我委部门预算中未安排车辆和通用设备的购置,与2021年相比无变动;预计国内公务接待5批次、18人,与2021年相比,预计有减少。截至2021年底,我单位公务用车10辆。其中:主要领导干部用车2辆,机要通信保障车1辆,其他用车7辆,与2021年相比无变动。

        八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

        我单位2022年度没有安排政府性基金预算支出,同2021年相比,无变动。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费安排使用情况说明。

        2022年自治区民委(行政机关)机关运行经费财政拨款预算267.96万元,比2021年预算增加70.4万元,增长35.64%。主要是增加了网络信息化专用电费和租赁费用我委认真贯彻中央和自治区有关文件精神,加强对控制机关运行成本重要性的认识,牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想,努力把每一分钱都花在刀刃上,逐步降低一般性经费支出。

        (二)政府采购情况说明。

        自治区民委2022年政府采购预算总额4.92万元,与2021年相比,增加4.92万元,主要是车辆保险。

        (三)国有资产占有使用情况说明。

        截至2021年底,我单位固定资产原值1083.88万元,比去年相比,无变动。其中房屋及构筑物546.24万元,专用设备0.92万元,专用设备448.07万元,图书档案1.89万元,家具、用具、装具及动植物85.96万元;无形资产净值0.8万元。原因是2021年部分固定资产购买并使用,待使用期限1年后,即2022年在资产管理系统入账。

        通用设备中公务用车10辆。其中:主要领导干部用车2辆,机要通信保障车1辆,其他用车7辆,其他用车主要用于保障赴其他单位等地方协商和办理工作、下乡调研的车辆。较上年度相比无变动。

        (四)2022年预算绩效目标管理情况。

        我委2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理20个,资金1675.27万元,均为地方资金,比去年增加298.46万元,增加17.82%,主要原因是《中国少数民族文物图谱·西藏自治区卷》编纂工作、民族团结进步模范评选表彰经费等经费增加。

        重点项目2个、资金230万元,实行全过程绩效目标管理,分别是民族工作经费(民委系统培训费)、资金30万元,推广和普及边销茶工作经费、预算200万元,占年初项目支出预算总额22%。重点项目绩效目标表如下:

        项目名称

        推广和普及边销茶

        主管部门及代码

        区民委540108001

        实施单位

        区民委

        项目属性

        延续性项目

        项目期

        2022年

        项目资金(万元)

        年度/项目资金总额

        200.00

            其中:财政拨款

        200.00

                  其他资金


        预算执行率权重(%)

        35

        总体绩效目标

            边销茶质量安全形势稳定向好,健康茶生产供应显着增加,流通销售网点不断增收,市场环境持续净化,少数民族群众消费理念逐步转变,农牧民群众喝上健康茶的理念和行动成效显着

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标值

        度量单位

        权重

        指标方向性

        产出指标

        数量指标

        赴区外边销茶生产省区开展专项学习考察

        1

        5

        正向指标

        产出指标

        数量指标

        区内开展健康茶专项调研工作

        1

        5

        正向指标

        产出指标

        数量指标

        开展推广普及健康茶专项活动

        1

        场次

        5

        正向指标

        产出指标

        数量指标

        开展地氟病监测

        1

        5

        正向指标

        产出指标

        数量指标

        宣传普及健康茶工作

        1

        5

        正向指标

        产出指标

        质量指标

        完成任务

        100

        %

        5

        正向指标

        产出指标

        质量指标

        调研质量效果

        定性

        优良中低差


        5

        正向指标

        产出指标

        时效指标

        按计划内容完成

        1

        5

        正向指标

        产出指标

        时效指标

        当年完成并支出资金

        365

        5

        正向指标

        产出指标

        成本指标

        按预算执行

        200

        万元

        5

        正向指标

        效益指标

        可持续影响指标

        树立健康生活理念

        1

        5

        正向指标

        效益指标

        社会效益指标

        农牧民群众转变思想观念

        1

        5

        正向指标

        效益指标

        经济效益指标

        合理利用资金

        定性

        优良中低差


        5

        正向指标

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        农牧民群众满意度

        98

        %

        10

        正向指标

        项目名称

        民族工作经费(系统培训经费)

        主管部门及代码

        区民委540108

        实施单位

        区民委

        项目属性

        延续性项目

        项目期

        2022年

        项目资金(万元)

        年度/项目资金总额

        30.00

            其中:财政拨款

        30.00

                  其他资金


        预算执行率权重(%)

        40

        总体绩效目标


        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标值

        度量单位

        权重

        指标方向性

        产出指标

        数量指标

        培训天数

        3

        5

        正向指标

        产出指标

        数量指标

        培训班次

        1

        5

        正向指标

        产出指标

        数量指标

        培训人次

        50

        人次

        5

        正向指标

        产出指标

        数量指标

        培训课程数量

        4

        5

        正向指标

        产出指标

        质量指标

        培训人员合格率

        95

        %

        5

        正向指标

        产出指标

        质量指标

        培训内容实用性

        90

        %

        5

        正向指标

        产出指标

        成本指标

        不超过预算

        30

        万元

        5

        正向指标

        产出指标

        成本指标

        人均培训成本控制率

        0.5

        万元

        5

        正向指标

        产出指标

        时效指标

        培训计划按期完成率

        1

        5

        正向指标

        效益指标

        可持续影响指标

        提高民委系统干部职工综合素质

        定性

        优良中低差


        5

        正向指标

        效益指标

        社会效益指标

        维护民族团结

        定性

        优良中低差


        5

        正向指标

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        培训人员满意度

        95

        %

        5

        正向指标


           (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

            2022年我单位无扶贫资金,无扶贫资金管理使用情况,与2021年相比无变动。

        (六)政府债务情况。

            2022年我单位无政府债务,无使用和管理政府债务资金情况。同2021年度相比,无变动。

        (七)涉密事项情况说明。

        我单位2022年无涉密项目预算。同2021年相比,无变动。

        (八)政府性基金情况说明。

        我单位2022年政府性基金预算。同2021年相比,无变动。

        (九)国有资本经营预算情况说明。

        我单位2022年无国有资本经营预算。同2021年相比,无变动。

        第四部分

        名词解释

        一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

        二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        五、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。